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開展內(nèi)部審計 強化內(nèi)部監(jiān)督

發(fā)布時間:2013-11-14 閱讀量:

根據(jù)集團加強內(nèi)部管理的總體要求,近日,由集團財務(wù)部及各控股企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人組成的內(nèi)審小組,對全資企業(yè)民爆公司及其兩家子公司2011年度的整體運營及財務(wù)管理情況進行了全面審計。
內(nèi)審小組審查了民爆公司及其子公司2011年度的所有賬套,重點關(guān)注了日常會計核算、業(yè)務(wù)成本計算、款項往來及貨款回籠等情況。在財務(wù)管理方面,結(jié)合公司整體運營,重點分析檢查其年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。
經(jīng)過審計,該公司財務(wù)賬目清晰,業(yè)務(wù)處理規(guī)范,較好地完成了公司財務(wù)會計核算工作。內(nèi)審小組建議該公司在新的一年里,按季考核預(yù)算執(zhí)行情況,進一步細化預(yù)算考核項目,提高預(yù)算執(zhí)行力度,降低企業(yè)運營成本。